内审员是企业内部控制的核心职位之一,其负责审计核算、检查账目,为公司提供内部倡导和风险管理服务,以确保公司的财务运行、合规遵守和成本效益的高效实现。
关注条件
1.财务、审计或相关领域的本科或研究生学位。
2.具备CPA、CIA等硬件证书优先考虑。
3.3年以上审计、内部控制和风险管理相关领域的工作经验。
4.善于团队协作,沟通表达和解决问题。
5.有解决复杂问题和制定策略的能力。
6.业务精通的领导和重点项目管理能力的优势。
岗位要求
1.负责公司审计程序的执行和制定,为公司提供审计程序的官方记录。
2.编制内部控制手册和制度,确保审计程序符合财务管理传统,严格遵守内部控制标准。
3.执行内部审计工作,发现并解决企业内部风险和财务问题。
4.设计公司内部检查和风险管理程序,实现整个内部控制体系的顺畅运行。
5.协同企业的内部部门,拓展内部控制和审计范围,建立和发展公司内部风控和内部审计机制。
6.协助上级管理层制定公司的策略性财务规划,并监督该计划的执行。
7.开展国家及地方法规、会计准则等法律法规说明讲解,协助公司领导层完成各类税务提问,确保公司稳健健康的财务管理运营。
8.组织定期的内部控制培训,提高员工对内部控制机制的认识和技能水平。
总结
内审员是企业内部稳健财务管理的重要责任人,其主要职责是负责执行、管理和监督内部控制和审计程序,以确保公司的合法合规运营和经济财务效益的最优实现。对于招聘企业而言,需要看重应聘人员的学历、行业背景、专业技术和管理能力,而应聘者需要注重提高自己的沟通、问题解决和战略规划等能力,以应对复杂多变的工作场景和职业挑战
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